Orden de Compra. Nº4871-244-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4871-56-L108"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-244-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-56-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.007.002 COMPRA PROGRAMA MARZO Jose Nuñez R. OC ORACLE 59554 PRESUP MARZO BOD ASEO
Proveniente de Licitación 4871-56-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 57107,35
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO
R.U.T. 4.739.886-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos270BidónDesinfectantes domésticos30-006-351-024-00 CLORO AL 10%(BIDON* 5 LITROS $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.900 $ 207.900
47131803
Desinfectantes domésticos40BidónDesinfectantes domésticos30-006-351-023-00 CLORO GIORC AL 10%BI X 5 LT $ 1.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
47131806
Barniz o ceras de muebles10BidónBarniz o ceras de muebles 30-006-351-229-00 CERA LIQUIDA EN BIDON X 5 LTS. $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700
47131806
Barniz o ceras de muebles35LitroBarniz o ceras de muebles30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.325 $ 17.325
47121802
Removedores30PaqueteRemovedores30-006-351-027-00 SAPOLIO (PQ. X 1/2 KL.) $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
Total Neto $ 300.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.107
TOTAL OC $ 357.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.