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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4871-304-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-40-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4871-40-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
41216,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pablo Atilio Beltran Fernandez |
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Razón Social |
PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ
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R.U.T. |
6.356.137-1 |
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Sucursal |
Pablo Atilio Beltran Fernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131606
| Huevos frescos | 2680 | Unidad | 31-002-001-007-00 HUEVOS DE PRIMERA BLANCOS | 31-002-001-007-00 HUEVOS DE PRIMERA BLANCOS |
$ 64,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.520
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$ 171.520
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50131702
| Productos de mantequilla o leche en conserva | 33 | kilogramo | 31-002-001-005-00 MARGARINA EN PAN 125 GR VALOR X KILO | 31-002-001-005-00 MARGARINA EN PAN 125 GR VALOR X KILO |
$ 1.376,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.408
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$ 45.408
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Total Neto
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$ 216.928
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.216
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$ 258.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.