Orden de Compra. Nº4871-385-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4871-92-L108"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-385-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-92-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.007.002 OC 4871-385-OC08 COMPRA PRESUP ABRIL Jose Nuñez R.- OC ORACLE 60234 PRSUP ABRIL BOD ASEO
Proveniente de Licitación 4871-92-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 48843,87
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
R.U.T. 79.952.540-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel75UnidadServilletas de papel 30-006-351-029-00 SERVILLETA ABOLENGO $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.425 $ 7.425
26101801
Escobillas del motor2UnidadEscobillas del motor30-006-351-047-00 ESCOBILLAS DE LAVAR $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4UnidadCubiertas y cajas de plástico 30-006-353-008-00 CAJA ORGANIZADOR C/TAPA 10 LT.38X26X14 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
31261501
Cubiertas y cajas de plástico7UnidadCubiertas y cajas de plástico30-006-353-059-00 CAJA ORGANIZADOR C/TAPA 47X34X23 (34 LT) $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.170 $ 16.170
40141742
Atomizadores7UnidadAtomizadores30-006-353-057-00 PULVERIZADOR (ATOMIZADOR) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadRaspadores de limpieza 30-006-351-012-00 VIRUTILLA GRUESA P/OLLAS $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
47121812
Raspadores de limpieza80UnidadRaspadores de limpieza30-006-351-011-00 VIRUTILLA OLLA FINA MAGO PADS S/JABON $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131501
Trapos120UnidadTrapos30-006-351-225-00 PANO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
47131603
Esponjas330UnidadEsponjas30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.330 $ 33.330
47131605
Cepillos de limpieza50UnidadCepillos de limpieza 30-006-351-048-00 ESCOBILLAS P/ UNAS $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131615
Escobillones50UnidadEscobillones 30-006-351-035-00 ESCOBILLONES $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadLimpiadores de suelos 30-006-351-013-00 VIRUTILLA PISO $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085 $ 1.085
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadBarniz o ceras de muebles30-006-351-044-00 CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131811
Productos de lavandería1UnidadProductos de lavandería 30-006-351-028-00 OMO GRANDE $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
53131608
Jabones16UnidadJabones30-006-351-053-00 JABON DE TOCADOR $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
53131635
isopo25Unidadisopo30-006-351-014-00 HISOPO BANO ( GRANDE) $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.475 $ 10.475
10191509
Insecticidas6UnidadInsecticidas 30-006-351-056-00 INSECTICIDA SPRAY $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47131805
Limpiadores de uso general2LitroLimpiadores de uso general 30-006-351-068-00 DESENGRASANTE VANIQUIM $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848 $ 848
14111703
Toallas de papel280RolloToallas de papel 30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.280 $ 56.280
10191509
Insecticidas35FrascoInsecticidas 30-006-351-061-00 INSECTICIDA RAID CASA JARDIN. $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050
Total Neto $ 257.073
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.844
TOTAL OC $ 305.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.