Orden de Compra. Nº
4871-4-SE14
"
COMPRA DE ABARROTES
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4871-4-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4871-128-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna
Puente Alto
Impuesto
116469,24
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Miguel Angel Lorca Osorio
Razón Social
MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO
R.U.T.
6.442.147-6
Sucursal
Miguel Angel Lorca Osorio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa
110
kilogramo
31-001-100-011-00 SAL FINA DE MESA
31-001-100-011-00 SAL FINA DE MESA
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.450
$ 21.450
50192901
31-001-300-020-00 FIDEOS SOPA SURTIDOS LUCHETTI O CAROZZI
115
kilogramo
31-001-300-013-00 FIDEOS CABELLOS LUCHETTI O CAROZZI (ENVASE DE 1 O 5 KG)
31-001-300-013-00 FIDEOS CABELLOS LUCHETTI O CAROZZI (ENVASE DE 1 O 5 KG)
$ 862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.130
$ 99.130
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
125
kilogramo
31-001-300-025-00 SEMOLA X KG
31-001-300-025-00 SEMOLA X KG
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.500
$ 102.500
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
70
kilogramo
31-001-300-024-00 MAICENA X KG
31-001-300-024-00 MAICENA X KG
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.400
$ 57.400
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
30
kilogramo
31-001-500-002-00 AZUCAR KG SIMILAR IANSA
31-001-500-002-00 AZUCAR KG SIMILAR IANSA
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
50181905
31-002-005-004-00 GALLETAS SODA
39
Paquete
31-002-005-004-00 GALLETAS SODA Galletas dulces o pastelitos
31-002-005-004-00 GALLETAS SODA Gall39etas dulces o pastelitos
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.570
$ 24.570
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Paquete
31-002-005-006-00 GALLETAS DULCES (VINO) PQTE DE 160 GR
31-002-005-006-00 GALLETAS DULCES (VINO) PQTE DE 160 GR
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
10
Saco
31-001-500-001-00 AZUCAR A GRANEL POR SACO DE 50 KG
31-001-500-001-00 AZUCAR A GRANEL POR SACO DE 50 KG
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.000
$ 230.000
50201706
Café
1152
Sobre
31-001-900-005-00 NESCAFE SACHET 2 GRS.
31-001-900-005-00 NESCAFE SACHET 2 GRS. 31-001-900-005-00
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.296
$ 55.296
Total Neto
$ 612.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.469
TOTAL OC
$ 729.465
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.