Orden de Compra. Nº4871-402-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG MAYO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-402-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG MAYO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-24-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4419
Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 2126271
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ceter
Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA
R.U.T. 78.832.050-7
Sucursal ceter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos2000Unidad30-006-353-016-00 VASOS DESECHABLES DE 300 CC BLANCO VASOS DESECHABLES DE 300 CC BLANCO $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
52152007
Pocillos2000Unidad30-006-353-109-00 REVOLVEDORES DE CAFEREVOLVEDORES DE CAFE $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
52151704
Cucharas domésticas35000Unidad30-006-353-113-00 PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULAR PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULAR $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.814.000
52152007
Pocillos115000Unidad30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT Según especificaciones solicitadas por el Hospital $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750.000 $ 5.802.900
52152007
Pocillos115000Unidad30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DES.250CC BCO Según especificaciones solicitadas por el Hospital $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530.000 $ 2.530.000
Total Neto $ 11.190.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.126.271
TOTAL OC $ 13.317.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.