Orden de Compra. Nº4871-409-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-50-L111"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-409-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-50-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-50-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 125218,17
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
R.U.T. 79.952.540-2
Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones80Unidad30-006-351-035-00 ESCOBILLONES   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
47131608
Cepillos para aseos30Unidad30-006-351-014-00 HISOPOS DE BAÑO  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
47131806
Barniz o ceras de muebles20Unidad30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440cc EN CREMA   $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
40141742
Atomizadores30Unidad30-006-353-057-000 PULVERIZADOR (ATOMIZADORES)  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
47131603
Esponjas300Unidad30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M O SCOTCH BRITE  $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
44102905
Bolsitas o paños absorbentes250Unidad30-006-351-225-00 PAÑOS ABRASIVOS DE FIBRA DE 12 X 20 CMS APROX.  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
30161711
Alfombras para exterior5Unidad30-006-351-059-00 LIMPIA PIES   $ 2.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.445 $ 11.445
31261501
Cubiertas y cajas de plástico5Unidad30-006-353-091-00 CAJA PLASTICA DE 52 X 29 X 34 CMS RIMAX CON TAPA   $ 3.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.470 $ 15.470
31261501
Cubiertas y cajas de plástico30Unidad30-006-353-089-00 CAJAS PLASTICAS DE 30 X 20 X 15 CMS CON TAPA   $ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520 $ 44.520
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4Unidad30-006-353-083-00 CAJA PLASTICA 23X16X4,5 CM.(ORGANIZADORA)   $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.856 $ 6.856
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4Unidad30-006-353-044-00 CAJA C/TAPA 67 LT.(57X42X36)PLASTICA   $ 5.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.656 $ 20.656
31261501
Cubiertas y cajas de plástico10Unidad30-006-353-081-00 CAJA C/TAPA 57 LT.(57X42X27,5)PLASTICA   $ 5.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.640 $ 51.640
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4Unidad30-006-351-079-00 CAJA ORGANIZADORA DE 65 LTS C/TAPA-58.4 X 42.5 X 34.3 CMS   $ 6.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.556 $ 27.556
47131806
Barniz o ceras de muebles20Litro30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA FCO X 1 LTS  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 659.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.218
TOTAL OC $ 784.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.