Orden de Compra. Nº4871-44-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-21-LP18 FEBRERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-44-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-21-LP18 FEBRERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-21-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 108015
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad David Farias Alvarez
Razón Social DAVID GONZALO FARIAS ALVAREZ
R.U.T. 8.678.404-1
Sucursal Unidad David Farias Alvarez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje4Caja33-110-450-003-00 CERAMICA DE AZULEJOS DE 20*30 CMS (CJ X 1,5 MT) CERAMICA DE AZULEJOS DE 20*30 CMS (CJ X 1,5 MT) $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
31162313
Kits de montaje1kilogramo33-440-150-006-00 SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31162313
Kits de montaje10Tira33-440-050-029-00 PERFIL CUADRADO DE 40X40X2 MM PERFIL CUADRADO DE 40X40X2 MM $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
31162313
Kits de montaje50Unidad33-220-050-031-00 AMPOLLETA REFLECTORA AHORRO ENERGIA R63 AMPOLLETA REFLECTORA AHORRO ENERGIA R63 $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.500 $ 167.500
31162313
Kits de montaje50Unidad33-110-300-011-00 BISAGRAS TIPO RETEN RECTAS DE 35 MM C/TORNILLO BISAGRAS TIPO RETEN RECTAS DE 35 MM CTORNILLO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31162313
Kits de montaje30Unidad33-440-500-076-00 DISCO DE CORTE DE 4 1/2" DISCO DE CORTE DE 4 12 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
31162313
Kits de montaje4Unidad33-110-200-020-00 CHAPA 1080 PARA PUERTA DE ALUMINIO CHAPA 1080 PARA PUERTA DE ALUMINIO $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
31162313
Kits de montaje8Unidad33-440-200-014-00 RUEDA DE 200 X 50 X 100 FIJA MARCA TENTE RUEDA DE 200 X 50 X 100 FIJA MARCA TENTE $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31162313
Kits de montaje8Unidad33-440-200-015-00 RUEDA DE 200 X 50 X 100 GIRATORIA MARCA TENTE RUEDA DE 200 X 50 X 100 GIRATORIA MARCA TENTE $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
Total Neto $ 568.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.015
TOTAL OC $ 676.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.