Orden de Compra. Nº4871-478-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-119-L110"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-478-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-119-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-119-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 173422,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alquim
Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO
R.U.T. 4.739.886-k
Sucursal alquim
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores30Paquete30-006-351-027-00 SAPOLIO (PQ. X 1/2 KL.)   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47131803
Desinfectantes domésticos40Bidón30-006-351-023-00 CLORO GIORC AL 10%BI X 5 LT   $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800
47131805
Limpiadores de uso general200Bidón30-006-351-025-00 DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.)   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
47131806
Barniz o ceras de muebles30Litro30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA fco x 1 lts   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131803
Desinfectantes domésticos300Bidón30-006-351-024-00 CLORO AL 10%(BIDON* 5 LITROS   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
Total Neto $ 912.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.422
TOTAL OC $ 1.086.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.