Orden de Compra. Nº4871-478-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG MAYO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-478-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG MAYO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-24-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 1786714,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ceter
Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA
R.U.T. 78.832.050-7
Sucursal ceter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio13000Unidad30-006-353-078-00 CUCHARA PLASTICA SOPERA TAMAÑO GRANDE CUCHARA PLASTICA SOPERA TAMAÑO GRANDE $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3000Unidad30-006-353-101-00 VASOS DESECHABLE DE 120 CC BLANCO VASOS DESECHABLE DE 120 CC BLANCO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber3000Unidad30-006-353-049-00 VASOS DE PLUMAVIT DE 300CC VASOS DE PLUMAVIT DE 300CC $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
52151704
Cucharas domésticas28000Unidad30-006-353-113-00 PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULAR PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULAR $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.251.200
52152007
Pocillos96000Unidad30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT Según especificaciones solicitadas por el Hospital $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.844.160
52152007
Pocillos96000Unidad30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DES.250CC BCO Según especificaciones solicitadas por el Hospital $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112.000 $ 2.112.000
Total Neto $ 9.395.360
Descuento $ 0
Cargos $ 8.400
IVA  19  % $ 1.786.714
TOTAL OC $ 11.190.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.