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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4871-487-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Programa Impresos Abril/ Mayo 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4871-16-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
María Elisa Zepeda Rojas |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
9880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE OMAR GOMEZ ARIAS |
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Razón Social |
JOSE OMAR GOMEZ ARIAS
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R.U.T. |
6.341.565-0 |
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Sucursal |
JOSE OMAR GOMEZ ARIAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1000 | Unidad | 30-004-134-081-00 CARNÉ CUIDADOS PALIATIVO Y ALIVIO AL D,21 X 13 EXTENDIDO, EN CARTULINA CELESTE DE 240 GRS, T/R, S/F
. | 30-004-134-081-00 CARNÉ CUIDADOS PALIATIVO Y ALIVIO AL D,21 X 13 EXTENDIDO, EN CARTULINA CELESTE DE 240 GRS, T/R, S/F
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$ 52,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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Total Neto
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$ 52.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.880
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$ 61.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.