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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4871-528-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-110-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4871-110-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
52250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-05-2009 |
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Proveedor |
CONECTANET |
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Razón Social |
BERNARDITA TERESA NAVARRO ULLOA
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R.U.T. |
6.616.399-7 |
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Sucursal |
CONECTANET |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111702
| Pilas alcalinas | 300 | Unidad | 30-004-131-165-00 PILAS CHICAS (A A) DURACELL
| 30-004-131-165-00 PILAS CHICAS (A A) DURACELL |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.000
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$ 111.000
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26111702
| Pilas alcalinas | 300 | Unidad | 30-004-131-235-00 PILAS TRIPLE A (AAA) DURACELL
| 30-004-131-235-00 PILAS TRIPLE A (AAA) DURACELL
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$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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43202001
| Discos compactos (CD) | 200 | Unidad | 30-004-132-005-00 C.D.GRABABLE CON CAJA TRANSPARENTE
| 30-004-132-005-00 C.D.GRABABLE CON CAJA TRANSPARENTE |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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Total Neto
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$ 275.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.250
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$ 327.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.