Orden de Compra. Nº4871-598-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-51-L113"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-598-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-51-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-51-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 27149,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel30Caja30-004-131-017-00 ANOTADOR SIMPLE C/APRETADOR METALICO   $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.940
14111530
Notas de papel autoadhesivo30Unidad30-004-132-032-00 PAPEL ADHESIVO POST IT 7*5   $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
14111530
Notas de papel autoadhesivo100Unidad30-004-131-896-00 BANDERITAS SENALIZADORAS   $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100
26111702
Pilas alcalinas100Unidad30-004-131-235-00 PILAS TRIPLE A (AAA) DURACELL   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
44122011
Carpetas para archivos10Unidad30-004-131-018-00 CARPETA RHEIN OF.PLASTICA TRANSPARENTE   $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
Total Neto $ 142.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.149
TOTAL OC $ 170.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.