Orden de Compra. Nº4871-646-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4871-185-L107"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-646-OC07
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 25-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-185-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.009 COMPRA PROGRAMA OC ORACLE 53049 PRESUPUESTO JUNIO BOD. ESCRITORIO
Proveniente de Licitación 4871-185-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 127243
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO MATUS DISTRIBUIDORA DESUMINISTROS COMPUTACIONALES EIRL
R.U.T. 52.005.174-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tinta30-004-132-202-00 TINTA HP 94C8765-WL NEGRA P/1600(94) ORIGINAL $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tinta 30-004-132-203-00 TINTA HP 94C8766-WL COLOR(95) ORIGINAL $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadCartuchos de tinta30-004-132-053-00 TONER H.P.Q2610A P/LASERJET 2300 ORIGINAL $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tinta30-004-132-118-00 TONER H.P.Q.2612A P/IMP.1015,1020 LASER ORIGINAL $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700
44103105
Cartuchos de tinta7UnidadCartuchos de tinta 30-004-132-141-00 TONER HP6511A ORIG.P/IMP.2420(6000 CPIAS ORIGINAL $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 669.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.243
TOTAL OC $ 796.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.