Orden de Compra. Nº4871-663-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-142-L109"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-663-SE09
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 28-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-142-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-142-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 53057,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202001
Discos compactos (CD)150Unidad30-004-132-005-00 C.D.GRABABLE CON CAJA TRANSPARENTE 30-004-132-005-00 C.D.GRABABLE CON CAJA TRANSPARENTE $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
43211708
Trackballs y mouse de computador5Unidad30-004-132-064-00 PAD MOUSE C/APOYA MUNECA GEL 30-004-132-064-00 PAD MOUSE C/APOYA MUNECA GEL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
43211708
Trackballs y mouse de computador5Unidad30-004-132-006-00 MOUSE 3 BOTONES CONECTOR REDONDO 30-004-132-006-00 MOUSE 3 BOTONES CONECTOR REDONDO $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
44103112
Cinta de tinta para impresora20Unidad30-004-131-158-00 CINTA OKIDATA 320/321 ORIGINAL 30-004-131-158-00 CINTA OKIDATA 320/321 ORIGINAL $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad30-004-132-250-00 FOTO CONDUCTOR P/*IMPR. BROTHER HL705030-004-132-250-00 FOTO CONDUCTOR P/*IMPR. BROTHER HL7050 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
14111508
Papel para fax10Rollo30-004-131-100-00 PAPEL FAX 210 X 30 30-004-131-100-00 PAPEL FAX 210 X 30 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
14111508
Papel para fax20Rollo30-004-131-101-00 PAPEL FAX 216 X 30 30-004-131-101-00 PAPEL FAX 216 X 30 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Total Neto $ 279.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.058
TOTAL OC $ 332.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.