Orden de Compra. Nº4871-692-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4871-181-L108"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-692-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-181-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.007.002 OC 4871-692-OC08 COMPRA PROGRAMA ASEO JUNIO Jose Nuñez R.- OC ORACLE 61838 PRESUP JUNIO BOD ASEO.-
Proveniente de Licitación 4871-181-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 130809,87
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO
R.U.T. 7.062.448-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
DETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS30BidónDETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS30-006-351-227-00 DETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.750 $ 141.750
47131502
PANOS AMARILLOS160UnidadPANOS AMARILLOS30-006-351-038-00 PANOS AMARILLOS $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240
47131615
ESCOBILLONES CON MANGO80UnidadESCOBILLONES CON MANGO 30-006-351-035-00 ESCOBILLONES $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.080 $ 58.080
47131618
REPUESTO MOPA INDUSTRIAL SECA15UnidadREPUESTO MOPA INDUSTRIAL SECA30-006-351-231-00 REPUESTO MOPA INDUSTRIAL $ 7.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.125 $ 112.125
47131803
PUREX CREMA PINO5UnidadPUREX CREMA PINO30-006-351-064-00 PUREX CREMA PINO $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445 $ 5.445
47131803
SANITIZANTE DEL AIRE LYSOFORM30UnidadSANITIZANTE DEL AIRE LYSOFORM30-006-351-086-00 SANITIZANTE DEL AIRE LYSOFORM $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.650
47131806
CERA SOLIDA SACHET DE 400 GRS15UnidadCERA SOLIDA SACHET DE 400 GRS 30-006-351-044-00 CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS) $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.735 $ 6.735
47131811
OMO GRANDE (1 KG)1UnidadOMO GRANDE (1 KG) 30-006-351-028-00 OMO GRANDE (1 KG) $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068 $ 2.068
47131816
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY180UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.840 $ 114.840
53131608
JABON DE TOCADOR SOLO DE 200 GRS LE SANCY20UnidadJABON DE TOCADOR SOLO DE 200 GRS LE SANCY 30-006-351-053-00 JABON DE TOCADOR DE 300 GRS $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
47131806
CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO70LitroCERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO 30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.730 $ 100.730
12131706
PQTE.FOSFOROS GIRASOL10PaquetePQTE.FOSFOROS GIRASOL30-006-351-051-00 FOSFOROS $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390
14111703
ROLLO TOALLA DESECHABLE360RolloROLLO TOALLA DESECHABLE 30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.640 $ 71.640
Total Neto $ 688.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.810
TOTAL OC $ 819.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.