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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4871-699-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4871-181-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
22.04.007.002 OC 4871-699-OC08 PROGRAMA JUNIO Jose Nuñez R.-
OC ORACLE 61854 PRESUP JUNIO BOD ASEO |
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Proveniente de Licitación
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4871-181-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
67830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PROLIM LIMITADA
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R.U.T. |
76.012.861-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Detergente Lozim 23% de materia activa | 210 | Bidón | Detergente Lozim 23% de materia activa | 30-006-351-025-00 DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.) |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 357.000
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$ 357.000
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Total Neto
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$ 357.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.830
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$ 424.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.