Orden de Compra. Nº4871-724-SE15 "COMPRA DE GALLETAS AGOSTO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-724-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALLETAS AGOSTO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 36330,66
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Metanoia
Razón Social comercializadora mireya pardo olguin EIRL
R.U.T. 76.283.029-9
Sucursal Metanoia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas26Caja31-001-900-004-00 TE DE HIERBAS SURTIDAS CJ DE 20 UD.31-001-900-004-00 TE DE HIERBAS SURTIDAS CJ DE 20 UD $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.874 $ 16.874
50192110
Nueces o frutos secos4Unidad31-001-600-014-00 FRUTOS SECOS BOLSA DE 400 KG (MANI, PASA,ALMENDRA31-001-600-014-00 FRUTOS SECOS BOLSA DE 400 KG (MANI, PASA,ALMENDRA $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
50131701
Leche o productos de mantequilla7kilogramo31-001-200-007-00 LECHE 0% MATERIA GRASA BOLSA DE 800 GR(EQUIVALENTE A SVELTY SOLA)31-001-200-007-00 LECHE 0% MATERIA GRASA BOLSA DE 800 GR(EQUIVALENTE A SVELTY SOLA) $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
50181905
Galletas dulces o pastelitos250Paquete31-002-005-005-00 GALLETAS DULCES SURTIDAS PAQ DE 125 GR APROX.31-002-005-005-00 GALLETAS DULCES SURTIDAS PAQ DE 125 GR APROX. $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.250 $ 122.250
Total Neto $ 191.214
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.331
TOTAL OC $ 227.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.