Orden de Compra. Nº4871-765-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-18-LP17 PROG JULIO 20"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-765-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-18-LP17 PROG JULIO 20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-18-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 176456,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
R.U.T. 79.952.540-2
Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos3Bidón30-006-351-243-00 DETERGENTE VIM LIQUIDO BIDON X 10 LTS DETERGENTE VIM LIQUIDO BIDON X 10 LTS $ 26.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900
47131617
Mopas de polvo3Unidad30-006-351-228-00 MOPA CON PALO MOPA CON PALO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
52121602
Servilletas80Unidad30-006-351-029-00 SERVILLETA ABOLENGO SERVILLETA ABOLENGO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
47121804
Cubos o baldes para limpieza1Unidad30-006-353-046-00 PAPELERO PLASTICO PAPELERO PLASTICO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
12191501
Solventes aromáticos220Unidad30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL VARIOS OLORES DESODORANTE AMBIENTAL VARIOS OLORES $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.800 $ 327.800
47131603
Esponjas6Unidad30-006-353-057-00 PULVERIZADOR (ATOMIZADOR) PULVERIZADOR (ATOMIZADOR) $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47131602
Paños de limpieza absorbente120Unidad30-006-351-226-00 TRAPERO MICROFIBRA DE 40 X 60 CMS TRAPERO MICROFIBRA DE 40 X 60 CMS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
53131603
Máquinas de afeitar40Unidad30-006-351-049-00 PRESTOBARBA PRESTOBARBA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131603
Esponjas20Paquete30-006-351-051-00 FOSFOROS PQTE PALO LARGO FOSFOROS PQTE PALO LARGO $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
Total Neto $ 928.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.457
TOTAL OC $ 1.105.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.