Orden de Compra. Nº4871-795-SE17 "COMPRA EXTRA CONVENIO DESDE 4871-18-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-795-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRA CONVENIO DESDE 4871-18-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-18-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 104576
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOPZ
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico200Unidad30-006-351-048-00 ESCOBILLAS PARA UÑAS ESCOBILLAS PARA UÑAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico90Unidad30-006-353-021-00 JARRO PLASTICO GRADUADO DE 1 LTJARRO PLASTICO GRADUADO DE 1 LT $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.300 $ 159.300
46181506
Ponchos protectores10Unidad33-440-300-004-00 CAPAS IMPERMEABLE PARA LLUVIACAPAS IMPERMEABLE PARA LLUVIA $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
52152007
Pocillos80Unidad30-006-351-259-00 POCILLO PLASTICO CON TAPA DE 100 CCPOCILLO PLASTICO CON TAPA DE 100 CC $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
52152007
Pocillos80Unidad30-006-354-081-00 POCILLO PLASTICO CON TAPA DE 200 CC POCILLO PLASTICO CON TAPA DE 200 CC $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200
30181506
Urinarios2Unidad30-006-353-081-00 CAJA PLASTICA CON TAPA DE 57 LTS CAJA PLASTICA CON TAPA DE 57 LTS $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 550.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.576
TOTAL OC $ 654.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.