Orden de Compra. Nº4871-806-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-165-L109"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-806-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-165-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-165-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 96603,22
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
R.U.T. 79.952.540-2
Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel300Rollo30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. (nova) 30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. (nova) $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
14111704
Papel higiénico350Rollo30-006-351-040-00 PAPEL HIGIENICO 30-006-351-040-00 PAPEL HIGIENICO $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.100
14111705
Servilletas de papel200Unidad30-006-351-029-00 SERVILLETA ABOLENGO 30-006-351-029-00 SERVILLETA ABOLENGO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47121802
Removedores30Frasco30-006-351-030-00 LIMPIADOR EN CREMA DE 750 CC 30-006-351-030-00 LIMPIADOR EN CREMA DE 750 CC $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.150 $ 36.150
47131618
Mopas húmedas50Unidad30-006-351-075-00 MOPA TRAPERO SIN PALO (de algodon) 30-006-351-075-00 MOPA TRAPERO SIN PALO (de algodon) $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900
47131615
Escobillones30Unidad30-006-351-035-00 ESCOBILLONES 30-006-351-035-00 ESCOBILLONES $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.090 $ 30.090
47131806
Barniz o ceras de muebles30Litro30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO 30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540
47131806
Barniz o ceras de muebles10Litro30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA COLOR ROJO 30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA COLOR ROJO $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
47131816
Desodorantes50Unidad30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL en spray FCO DE 900 CC DISTI. AROMAS 30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL en spray FCO DE 900 CC DISTI. AROMAS $ 977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.850 $ 48.850
47131805
Limpiadores de uso general7Bidón30-006-351-227-00 DETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS 30-006-351-227-00 DETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS $ 6.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.278 $ 47.278
47131801
Limpiadores de suelos70Frasco30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC (cotizar solo poet) 30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC (cotizar solo poet) $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.250 $ 61.250
Total Neto $ 508.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.603
TOTAL OC $ 605.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.