Orden de Compra. Nº4871-820-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4871-232-L107"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-820-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-232-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA JULIO ITEM 2201001 ORACLE Nº53841 MES 07/2007 BODEGA DE ALIMENTOS BH02 JEANNETTE ILABACA O.
Proveniente de Licitación 4871-232-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 24941,3
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO
R.U.T. 7.062.448-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
CAJA TE BOLSITA CAJA X 100 UDEN ENVASE SUPREMO30CajaCAJA TE BOLSITA CAJA X 100 UDEN ENVASE SUPREMO31-001-900-003-00 TE BOLSITA CAJA X 100 UDEN ENVASE INDIVIDUAL EN SOBRE $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
50191507
KL. CREMA DE ESPARROGOS CON SAL MARCA TKF10kilogramoKL. CREMA DE ESPARROGOS CON SAL MARCA TKF31-001-300-007-00 CREMA DE ESPARRAGOS CON SAL $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990
50221001
KL.LENTEJAS 6 MM AGROPRODEX50kilogramoKL.LENTEJAS 6 MM AGROPRODEX31-001-400-002-00 LENTEJAS 6 MM $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.450 $ 19.450
50201711
PQTE.TE A GRANEL PQ X 1/4 KG110PaquetePQTE.TE A GRANEL PQ X 1/4 KG31-001-900-002-00 TE A GRANEL PQ X 1/4 KG $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150
50131701
TUBO LECHE 0% MATERIA GRASA TARRO DE 600 GRS MARCA SVELTY DE NESTLE10TuboTUBO LECHE 0% MATERIA GRASA TARRO DE 600 GRS MARCA SVELTY DE NESTLE31-001-200-010-00 LECHE 0% MATERIA GRASA TARRO DE 600 GRS. SVELTY DE NESTLE $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 131.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.941
TOTAL OC $ 156.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.