Orden de Compra. Nº4871-829-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4871-218-L108"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-829-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-218-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.007.002 OC 4871-82-OC08 COMPRA PROGRAMA JULIO ASEO Jose Nuñez R.- OC ORACLE 62611 PRESUP JULIO BOD ASEO
Proveniente de Licitación 4871-218-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 68778,86
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 80.570.900-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
LIMPIADOR VIM LIQUIDO 5LT. LEVER20BidónLIMPIADOR VIM LIQUIDO 5LT. LEVER30-006-351-227-00 DETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS $ 4.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.820 $ 89.820
47121802
LIMPIADOR CREMA CIF 1250ML. JOHNSON3CajaLIMPIADOR CREMA CIF 1250ML. JOHNSON 30-006-352-009-00 CIF CREMA ENVASE 1250 GR (SUMA-CREMA) $ 23.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.153 $ 69.153
47121804
BALDE PLASTICO 5LT. LL20UnidadBALDE PLASTICO 5LT. LL30-006-353-035-00 BALDE PLASTICO 5 LTS. $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
47131502
PAD FIBRA N:96 VERDE 15*11CM (10UN X PAQUETE). 3M150UnidadPAD FIBRA N:96 VERDE 15*11CM (10UN X PAQUETE). 3M30-006-351-225-00 PAÑO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
47131603
PACK ESPONJA FIBRA LAMINADA 3M 6.5 X 8.5CM (10UN X PAQ.). 3M400UnidadPACK ESPONJA FIBRA LAMINADA 3M 6.5 X 8.5CM (10UN X PAQ.). 3M 30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
47131615
ESCOBILLON PLASTICO COLIBRI C/MANGO MADERA. LL20UnidadESCOBILLON PLASTICO COLIBRI C/MANGO MADERA. LL 30-006-351-035-00 ESCOBILLONES $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131806
LUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL 400CC. JOHNSON30UnidadLUSTRAMUEBLES BLEM AEROSOL 400CC. JOHNSON30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440 CC $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
47131811
DETERGENTE ROPA OMO FAMILIAR 1KG. LEVER4UnidadDETERGENTE ROPA OMO FAMILIAR 1KG. LEVER 30-006-351-028-00 OMO GRANDE (1 KG) $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.696 $ 7.696
52121601
PAÑO COCINA TOALLA 65CM*40CM. LL5UnidadPAÑO COCINA TOALLA 65CM*40CM. LL 30-006-351-080-00 PAÑOS DE COCINA $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
47131806
BRAVO BLEM AUTO BRILLO 900 CC. JOHNSON50LitroBRAVO BLEM AUTO BRILLO 900 CC. JOHNSON 30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700
47131806
BRAVO BLEM BRILLO FACIL INC. 900 CC. JOHNSON10LitroBRAVO BLEM BRILLO FACIL INC. 900 CC. JOHNSON 30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA FCO LT $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.740
Total Neto $ 361.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.779
TOTAL OC $ 430.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.