Orden de Compra. Nº4871-90-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-142-L113"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-90-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-142-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-142-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 213518,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
R.U.T. 79.952.540-2
Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131707
Encendedores2Unidad30-006-354-008-00 CHISPERO CHISPERO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad30-006-352-009-00 CIF CREMA ENVASE DE 1250 GR (LEVER CIF CREMA ENVASE DE 1250 GR $ 5.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad30-006-353-041-00 CORTINAS DE BAÑO DOBLECORTINAS DE BAÑO $ 12.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.750 $ 62.750
14111703
Toallas de papel100Unidad30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. TIPO NOVA TOALLA DESECH. TIPO NOVA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
44102905
Bolsitas o paños absorbentes250Unidad30-006-351-225-00 PANO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS PANO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750
47121804
Cubos o baldes para limpieza3Unidad30-006-353-115-00 BASURERO CON TAPA Y PEAL DE 25 LTS basurero con tapa y pedal 25 lts $ 9.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.530 $ 28.530
47131502
Paños de limpieza20Unidad30-006-351-080-00 PAÑOS DE COCINA PAÑOS DE COCINA $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
47131618
Mopas húmedas100Unidad30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
47131603
Esponjas500Unidad30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M ó SCOTCH BRITE 3M ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M ó SCOTCH BRITE 3M $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
47131618
Mopas húmedas8Unidad30-006-351-076-00 MANGO PORTA MOPA HUMEDA 16/24 ONZASMANGO PORTA MOPA $ 14.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.640 $ 114.640
47131618
Mopas húmedas20Unidad30-006-351-231-00 REPUESTOS MOPA INDUSTRIAL DE 16 ONZASMOPAS HUMEDAS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
10191509
Insecticidas15Unidad30-006-351-235-00 INSECTICIDA MATA ARAÑAS Y BARATASINSECTICIDAS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131806
Barniz o ceras de muebles20Unidad30-006-351-063-00 LIMPIA VIDRIOS 440 CC LIMPIA VIDRIOS 440 CC $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200
48101915
Bandejas de servicio5Unidad30-006-354-132-00 BANDEJA PLASTICA DE 35 X 25 X 2 CMS ALTO BANDEJA PLASTICA DE 35 X 25 X 2 CMS ALTO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
53131608
Jabones10Unidad30-006-351-053-00 JABON DE TOCADOR JABON DE TOCADOR $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
10191509
Insecticidas3Litro30-006-352-006-00 INSECTICIDA DEMON AL 25%INSECTICIDA DEMON $ 42.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.600 $ 126.600
47131806
Barniz o ceras de muebles40Litro30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
12131707
Encendedores8Paquete30-006-351-051-00 FOSFOROS DE PALO LARGOFOSFOROS DE PALO LARGO $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
Total Neto $ 1.123.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.518
TOTAL OC $ 1.337.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.