Orden de Compra. Nº4871-910-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-73-L114"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-910-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-73-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-73-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 34836,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES FUENZALIDA
Razón Social GONZALO IGNACIO CAPDEVILLE FUENZALIDA
R.U.T. 12.231.676-9
Sucursal INVERSIONES FUENZALIDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico190Unidad30-006-351-040-00 PAPEL HIGIENICO Especificaciones del Comprador: 30-006-351-040-00 PAPEL HIGIENICO entrega inmediata $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4Unidad30-006-353-044-00 CAJA C/TAPA 67 LT.(57X42X36)PLASTICA CAJA C/TAPA 67 LT.(57X42X36)PLASTICA entrega inmediata $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131618
Mopas húmedas5Unidad30-006-351-076-00 MANGO PORTA MOPA HUMEDA 16/24 ONZAS RUBBERMAID MANGO PORTA MOPA HUMEDA 16/24 ONZAS RUBBERMAID entrega inmediata $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131806
Barniz o ceras de muebles35Litro30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA X 01 LT CERA LIQUIDA X 01 LT entrega inmediata $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050
47131806
Barniz o ceras de muebles35Litro30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO 30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO entrega inmediata $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 183.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.836
TOTAL OC $ 218.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.