Orden de Compra. Nº4871-92-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-142-L113"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-92-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-142-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-142-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 55102,28
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIGMA LTDA
Razón Social SOCIEDAD FIGMA INSUMOS & SERVICIOS LTDA.
R.U.T. 76.174.027-k
Sucursal FIGMA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121801
Plumeros2Unidad30-006-351-081-00 PLUMERO PLUMERO PVC ROMMEL ELECTROESTATICO $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876 $ 876
47121812
Raspadores de limpieza100Unidad30-006-351-011-00 VIRUTILLA OLLA FINA MAGO PADS S/JABON MAGO PADS S/JABON LANA ACERO OLLA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
47131611
Palas para basura20Unidad30-006-351-045-00 PALA BASURA PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO ROMMEL $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.620
47131608
Cepillos para aseos15Unidad30-006-351-014-00 HISOPO BAÑO HISOPO LIMPIA SANIIARIO PLAS. C/RECIP. ROMMEL $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47131602
Paños de limpieza absorbente160Unidad30-006-351-038-00 PAÑOS AMARILLOS PAŃO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
47131615
Escobillones50Unidad30-006-351-035-00 ESCOBILLONES ESCOBILLON PLASTICO ROMMEL TRADICIONAL $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.550 $ 39.550
47131604
Escobas2Unidad30-006-351-046-00 BARRE AGUA de 50 cms ESCOBILLON BARRE AGUA 40CM. MEDIANO BETTANIN $ 2.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.566 $ 4.566
10191509
Insecticidas5Unidad30-006-351-056-00 INSECTICIDA SPRAY INSECTICIDA A/SOL 432CC SAPOLIO CASA Y JARDIN $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131816
Desodorantes130Unidad30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAYDESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. AROMAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400
47131801
Limpiadores de suelos50Unidad30-006-351-012-00 VIRUTILLA GRUESA P/OLLAS ESPONJA ACERO GALVANIZADO PARA OLLA MANLAC $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
52141513
Abrelatas eléctricos domésticos2Unidad30-006-354-048-00 ABRELATA REFORZADA TIPO MARIPOSA "Ilko Abrelata mariposa " $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47131806
Barniz o ceras de muebles15Litro30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA X 01 LT Cera Líquida Botella 1 L impeke $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460
12161902
Detergentes surfactantes80Frasco30-006-351-030-00 LIMPIADOR EN CREMA DE 750 CC LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.280 $ 59.280
Total Neto $ 290.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.102
TOTAL OC $ 345.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.