Orden de Compra. Nº4871-96-SE15 "ORDEN DESDE 4871-2-LE15 Abarrotes Febrero 2015"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-96-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE 4871-2-LE15 Abarrotes Febrero 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 36633,52
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Metanoia
Razón Social comercializadora mireya pardo olguin EIRL
R.U.T. 76.283.029-9
Sucursal Metanoia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla6kilogramo31-001-200-007-00 LECHE 0% MATERIA GRASA BOLSA DE 800 GR(EQUIVALENTE A SVELTY SOLA)31-001-200-007-00 LECHE 0% MATERIA GRASA BOLSA DE 800 GR(EQUIVALENTE A SVELTY SOLA) $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540
50181709
Suministros para el horno1kilogramo31-001-100-010-00 POLVOS DE HORNEAR31-001-100-010-00 POLVOS DE HORNEAR $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
50181905
31-002-005-004-00 GALLETAS SODA30Paquete31-002-005-004-00 GALLETAS SODA 31-002-005-004-00 GALLETAS SODA $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Paquete31-002-005-006-00 GALLETAS DULCES (VINO) PQTE DE 160 GR31-002-005-006-00 GALLETAS DULCES (VINO) PQTE DE 160 GR $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Paquete31-002-005-005-00 GALLETAS DULCES SURTIDAS PAQ DE 125 GR APROX.31-002-005-005-00 GALLETAS DULCES SURTIDAS PAQ DE 125 GR APROX. $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800
50192110
Nueces o frutos secos6Unidad31-001-600-014-00 FRUTOS SECOS BOLSA DE 400 KG (MANI, PASA,ALMENDRA31-001-600-014-00 FRUTOS SECOS BOLSA DE 400 KG (MANI, PASA,ALMENDRA $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
50201710
Té de hierbas2Caja31-001-900-004-00 TE DE HIERBAS SURTIDAS CJ DE 20 UD.31-001-900-004-00 TE DE HIERBAS SURTIDAS CJ DE 20 UD $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298 $ 1.298
Total Neto $ 192.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.634
TOTAL OC $ 229.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.