Orden de Compra. Nº4871-974-SE18 "Impresos Programa Agosto 2018 Lemus"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-974-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Impresos Programa Agosto 2018 Lemus
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-16-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 68827,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton
Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
R.U.T. 6.950.453-1
Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales20Block30-004-134-032-00 FORM.ENTREGA PNAC PREMATUROS 50X2 AUTO..ORIG+COPIA30-004-134-032-00 FORM.ENTREGA PNAC PREMATUROS 50X2 AUTO..ORIG+COPIA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales270Block30-004-134-113-00 ENFERMERIA 50/2, AUTOCOPIATIVA, TIRO RETIRO, (BLANCA, CELESTE), CON FOLIO. ORI BLAN+COP COL C/FO 30-004-134-113-00 ENFERMERIA 50/2, AUTOCOPIATIVA, TIRO RETIRO, (BLANCA, CELESTE), CON FOLIO. ORI BLAN+COP COL C/FOLIO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales50Unidad30-004-134-138-00 CARNE PROGRAMA NINEAS, 4/1,TIRO RETIRO, TAMAÑO CARTA EXTENDIDO, EN CARTULINA DE 240 GRS. 30-004-134-138-00 CARNE PROGRAMA NINEAS, 4/1,TIRO RETIRO, TAMAÑO CARTA EXTENDIDO, EN CARTULINA DE 240 GRS $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales25Unidad30-004-134-129-00 CARNÉ DE CONTROL QUIMIOTERAPIA, 4/1, TIRO RETIRO. DE 32 X 14 EXTENDIDO, EN CARTULINA DE 240 GRS. -004-134-129-00 CARNÉ DE CONTROL QUIMIOTERAPIA, 41, TIRO RETIRO. DE 32 X 14 EXTENDIDO, EN CARTULINA DE 240 GRS. $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
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Impresión de papelería o formularios comerciales100Unidad30-004-134-234-00 TARJETA KARDEX SIMILAR A RHEIN, T/R, COLOR AMARILLA, 20 CM DE ANCHO X 12,5 CM DE LARGO, EN CARTULINA RESISTENTE. 30-004-134-234-00 TARJETA KARDEX SIMILAR A RHEIN, TR, COLOR AMARILLA, 20 CM DE ANCHO X 12,5 CM DE LARGO, EN CARTULINA RESISTENTE. Cantidad: 40 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 362.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.828
TOTAL OC $ 431.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.