|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4871-986-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-6-LP18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4871-6-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
113116,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
|
Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.862.000-2 |
|
Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162313
| Kits de montaje | 15 | Plancha | 33-110-050-004-00 MELAMINA MDF BLANCA 2 CARAS 15MM 1.83 X 2.50 MTS | MELAMINA MDF BLANCA 2 CARAS 15MM 1.83 X 2.50 MTS |
$ 39.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 595.350
|
$ 595.350
|
|
|
Total Neto
|
$ 595.350
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 113.116
|
|
$ 708.466
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.