Orden de Compra. Nº4879-336-SE22 "Contrataciones Día de la Música 2022"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4879-336-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Contrataciones Día de la Música 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4879-24-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes Tarapacá
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 65.819.650-2
Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1073
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 612 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 65.819.650-2
Dirección de Facturación Baquedano N° 1073
Comuna Iquique
Impuesto 823460
Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1073
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCORDE EXPRESS
Razón Social CONCORDE EXPRESS SPA
R.U.T. 76.364.234-8
Sucursal CONCORDE EXPRESS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1UnidadContrataciones Día de la Música 2022Día de la Música se requiere contratar un servicio de Producción Integral, para la realización de dicha actividad, a realizarse el 04 de octubre / FOLIO 94 /Servicio Producción / Contrato suministro. $ 4.334.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.334.000 $ 4.334.000
Total Neto $ 4.334.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 823.460
TOTAL OC $ 5.157.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.