|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4879-502-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
|
|
R.U.T. |
65.819.650-2 |
|
Dirección de Facturación |
Baquedano N° 1073 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
37240 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano N° 1073 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Zeta Impresores E.I.R.L. |
|
Razón Social |
IMPRESORES EDUARDO AURELIO ZAGALS LUCERO EIRL
|
|
R.U.T. |
76.883.080-0 |
|
Sucursal |
Zeta Impresores E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101515 2239-2-LP15
| Material de promoción o informes anuales | 20 | | (1154108 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2 1177108 | (1154108) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 200.000
|
|
Descuento
|
$ 4.000
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.240
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 233.240
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.