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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4879-571-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendrives DD.HH: 4879-262-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
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R.U.T. |
65.819.650-2 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano N° 1073 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
180500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano N° 1073 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ivan Jara Servicios Generales |
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Razón Social |
IVAN ESTEBAN JARA GONZALEZ
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R.U.T. |
9.415.431-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ivan Jara Servicios Generales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 1 | Unidad | Detalles en requerimiento adjunto | La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Tarapacá a través del programa "Cultura, memoria y derechos humanos" en su actividad: "Conmemoración del día de los derechos humanos, necesita la adquisición de 50 pendrives de 1 TB, donde se almacen |
$ 950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950.000
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$ 950.000
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Total Neto
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$ 950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.500
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$ 1.130.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.