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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4879-79-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
alojamiento Somos Norte |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4879-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
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R.U.T. |
65.819.650-2 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano N° 1073 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
358116,142 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano N° 1073 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
123 SOMNUS SPA |
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Razón Social |
SOMNUS SPA
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R.U.T. |
76.490.371-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
123 SOMNUS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 1 | Unidad | Alojamiento Somos Norte | "La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Tarapacá, a través del Programa Red Cultura a través de su componente Activación de Redes, para la actividad Encuentro Internacional de Gestión Cultural “Somos Norte”, requiere la |
$ 1.884.822,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.884.822
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$ 1.884.822
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Total Neto
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$ 1.884.822
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 358.116
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$ 2.242.938
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.