|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4880-134-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
coffe para jornada de capacitación a equipo de Seremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.975.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
13928 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GNG PRODUCCIONES |
|
Razón Social |
Gimena Mariela Nunez Godoy Producciones EIRL
|
|
R.U.T. |
76.300.891-6 |
|
Sucursal |
GNG PRODUCCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 15 | | (1114714 )COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134714 | (1114714) COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.450
|
$ 81.450
|
|
|
Total Neto
|
$ 81.450
|
|
Descuento
|
$ 8.145
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.928
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 87.233
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.