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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4880-141-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
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R.U.T. |
61.975.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
64100,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Unidad | La Factura deberá indicar el numero de orden de compra y nombre de departamento y/o unidad requirente, ademas usted debe revisar los 2 instructivos cargados en los adjuntos para informarse de como realizar la correcta gestión del DTE. El nombre de los adjuntos son: Guía de proveedores del estado y Factura SII y como agregar OC.( De igual manera puede encontrarlos buscando por cualquier navegador).
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$ 337.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 337.371
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$ 337.371
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Total Neto
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$ 337.371
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.100
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$ 401.471
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.