Orden de Compra. Nº4880-2-SE25 "RENOVACIÓN POR TRES MESES SERVICIO DE ASEO SEREMIA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4880-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN POR TRES MESES SERVICIO DE ASEO SEREMIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4880-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes Antofagasta
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
R.U.T. 61.975.900-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
R.U.T. 61.975.900-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta
Comuna Antofagasta
Impuesto 741000
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ
Razón Social DANIEL ALBERTO VEGA MUÑOZ
R.U.T. 12.133.928-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaRENOVACIÓN DE SERVICIO ENERO- FEBRERO Y MARZODEBERA INCLUIR NUMERO DE ID DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA $ 3.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000
Total Neto $ 3.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741.000
TOTAL OC $ 4.641.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.