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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4880-2-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACIÓN POR TRES MESES SERVICIO DE ASEO SEREMIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4880-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
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R.U.T. |
61.975.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
741000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
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Proveedor |
DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ |
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Razón Social |
DANIEL ALBERTO VEGA MUÑOZ
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R.U.T. |
12.133.928-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | RENOVACIÓN DE SERVICIO ENERO- FEBRERO Y MARZO | DEBERA INCLUIR NUMERO DE ID DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA |
$ 3.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900.000
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$ 3.900.000
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Total Neto
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$ 3.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 741.000
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$ 4.641.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.