Orden de Compra. Nº4880-8-SE24 "contratacion artisica hombres que lloran"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4880-8-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra contratacion artisica hombres que lloran
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes Antofagasta
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
R.U.T. 61.975.900-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Antofagasta
R.U.T. 61.975.900-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta
Comuna Antofagasta
Impuesto 179148,550724638
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 0253 , Antofagasta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO IGNACIO LAGUNAS VELIZ
Razón Social MAURICIO IGNACIO LAGUNAS VELIZ
R.U.T. 18.791.128-1
Sucursal MAURICIO IGNACIO LAGUNAS VELIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151704
Servicios de músicos, banda u orquestas1Unidad no definidaUSTED DEBERA INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A ARESOLUCION N° 56 CON FECHA 06/02/2024 $ 1.123.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.750 $ 1.123.750
Total Neto $ 1.123.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 179.149
TOTAL OC $ 1.302.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.