Orden de Compra. Nº4881-384-SE10 "COMPRA DE MATERIALES DE PAQUETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4881-384-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE PAQUETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes Atacama
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 65.511.520-k
Dirección de Unidad de Compra Atacama Nº 660 Copiapó
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 65.511.520-k
Dirección de Facturación Atacama Nº 660 Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 37546,5536
Dirección de Envío de la Factura Atacama Nº 660 Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor metro textil
Razón Social ERNA DANIELA OPAZO BASAEZ
R.U.T. 13.928.945-5
Sucursal metro textil
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby1Unidad no definida   $ 197.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.613 $ 197.613
Total Neto $ 197.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.547
TOTAL OC $ 235.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.