Orden de Compra. Nº4882-1-SE10 "SERVICIO DE ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 4882-94-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4882-1-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 4882-94-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4882-94-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Unidad de Compra Matta Nº 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Facturación Colon Nº 848
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Colon Nº 848
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iris Magaly
Razón Social IRIS MAGALI ROJAS ROMERO
R.U.T. 10.394.985-8
Sucursal Iris Magaly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad   $ 8.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.400.000
Total Neto $ 8.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.