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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4882-105-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-43-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
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R.U.T. |
61.978.790-0 |
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Dirección de Facturación |
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
221526,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Razón Social |
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
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R.U.T. |
76.378.394-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | COTIZACION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO.
SEGUN ANEXO ADJUNTO. SE DEJA ESTABLECIDO QUE SE TIENE QUE RIGER POR LOS MATERIALES SOLICITADOS CON SUS ESPECIFICACIONES MARCA Y TIPO. | |
$ 1.165.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.165.930
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$ 1.165.930
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Total Neto
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$ 1.165.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 221.527
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$ 1.387.457
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.