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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4882-124-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-57-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Junto con saludarle, por medio del presente solicito a usted cancelar orden de compra N° 4882-124-AG25, debido a la no recepción de materiales.
Se intentó tomar contacto con proveedor sin embargo, aún no se recepcionan los materiales de oficina.
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
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R.U.T. |
61.978.790-0 |
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Dirección de Facturación |
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
7723,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mayorista Nacional |
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Razón Social |
MAYORISTA NACIONAL SPA
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R.U.T. |
77.996.481-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mayorista Nacional |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 1 | Unidad | Compra de materiales de oficina para el proceso de evaluación, selección y confección de proyectos fondos 2026.Compra de materiales de oficina para el proceso de evaluación, selección y confección de proyectos fondos 2026.
SEGUN DETALLE ADJUNTO | |
$ 40.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.650
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$ 40.650
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Total Neto
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$ 40.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.724
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$ 48.374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.