Orden de Compra. Nº4882-130-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-79-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4882-130-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-79-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 480 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Facturación Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 73197,69
Dirección de Envío de la Factura Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadSOLICITO COTIZAR MATERIALES DE ASEO DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSONFORM DE 360 ML ORIGINAL  $ 3.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.590 $ 94.590
47131816
Desodorantes20UnidadSOLICITO COTIZAR MATERIALES DE ASEO desodorantes ambientales en aerosol variedad de aromas  $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.160 $ 22.160
10191509
Insecticidas15UnidadSOLICITO COTIZAR MATERIALES DE ASEO insecticidas mata moscas y otros insectos en aerosol.  $ 1.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.745 $ 23.745
14111704
Papel higiénico5PackSOLICITO COTIZAR MATERIALES DE ASEO, PAPEL HIGIENICO ELITE BLANCO DOBLE HOJA DE 250 MTS PACK DE 6 UNIDADES  $ 12.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.685 $ 64.685
14111703
Toallas de papel18PackSOLICITO COTIZAR MATERIALES DE ASEO. TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE ROLLO DE 200 MTS PACK 2 UNIDADES.  $ 10.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.072 $ 180.072
Total Neto $ 385.252
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.198
TOTAL OC $ 458.449


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.192.382-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.233.678-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.