Orden de Compra. Nº4882-23-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4882-13-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4882-23-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4882-13-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4882-13-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Unidad de Compra Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T. 61.978.790-0
Dirección de Facturación Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 3420000
Dirección de Envío de la Factura Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMASE G.V.R
Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND
R.U.T. 13.425.455-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMASE G.V.R
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad Valor por 12 meses $ 18.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000
Total Neto $ 18.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.420.000
TOTAL OC $ 21.420.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.