Orden de Compra. Nº4883-95-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4883-26-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Valparaiso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4883-95-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4883-26-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes Valparaíso
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Valparaiso
R.U.T. 65.523.750-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 738 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Valparaiso
R.U.T. 65.523.750-k
Dirección de Facturación Sotomayor N°233, ciudad de Valparaiso
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor N°233, ciudad de Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tuki
Razón Social PRODUCTORA TU'U KURA TUKI E.I.R.L.
R.U.T. 77.234.812-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tuki
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de coctel para 150 personas, según solicitud y detalle adjunto  $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Neto $ 1.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.