Orden de Compra. Nº4884-107-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4884-27-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4884-107-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4884-27-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes L.G. B. O´Higgins
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Unidad de Compra Oficiales Gamero 551 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 317 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Facturación Oficiales Gamero 551 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 18620
Dirección de Envío de la Factura Oficiales Gamero 551 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUERTO DE SUEÑOS
Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA
R.U.T. 77.028.631-K
Sucursal PUERTO DE SUEÑOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos7UnidadSE NECESITA LA COMPRA DE 7 PEDILUVIO Respecto del documento tributario por los productos deberá hacerla llegar en tiempo y forma a la casilla electrónica dipresrecepcion@custodium.com adjuntando el archivo XML de la factura.  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 98.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.620
TOTAL OC $ 116.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.