Orden de Compra. Nº4884-255-CM17 "Compra de materiales e insumos de aseo para Cecrea"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4884-255-CM17
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 05-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales e insumos de aseo para Cecrea
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes L.G. B. O´Higgins
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Unidad de Compra Oficiales Gamero 551 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Facturación Oficiales Gamero 551 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 5411,2
Dirección de Envío de la Factura Oficiales Gamero 551 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151531
2239-7-LP12
Bombas desaguadoras1 (22103) SOPAPA NACIONAL GOMA NEGRA DESTAPA CANOS C/MANGO 24140(22103) SOPAPA NACIONAL GOMA NEGRA DESTAPA CANOS C/MANGO ; Código: ACCACCVAR1189;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723 $ 723
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos1 (813059) CERA BRILLINA CREMA D/P INCOLORA 360 CC 10 UNIDADES 818059(813059) CERA BRILLINA CREMA D/P INCOLORA 360 CC 10 UNIDADES; Código: QUIPISCER3835;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza7 (975857) PANO DI HOGAR MULTIUSO TIPO DANZARINA 40 X 37 CM UNIDAD 990857(975857) PANO DI HOGAR MULTIUSO TIPO DANZARINA 40 X 37 CM UNIDAD; Código: ACCPACEL1803;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666 $ 1.666
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl3 (976551) CLORO TREMEX TRADICIONAL 1 L 991551(976551) CLORO TREMEX TRADICIONAL 1 L; Código: QUIBADIN3592;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.421 $ 2.421
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas2 (991201) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA S CAJA DE 100 UNIDADES 1008474(991201) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA S CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ACCGUALAT1416;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (1106523) LIMPIADOR MULTIUSO LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AROMA LAVANDA 5 LT 1126563(1106523) LIMPIADOR MULTIUSO LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AROMA LAVANDA 5 LT; Código: QUIBADIN3389;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47121803
2239-7-LP12
Escobas de goma1 (1181620) BARRE AGUA LIVE LAVA Y SECA VIDRIO 20 CMS CON MANGO UNIDAD 1207683(1181620) BARRE AGUA LIVE LAVA Y SECA VIDRIO 20 CMS CON MANGO UNIDAD; Código: ACCACCVAR1329;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.055 $ 3.055
Total Neto $ 28.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.411
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 33.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.