Orden de Compra. Nº4884-255-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria. ADM."
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4884-255-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria. ADM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes L.G. B. O´Higgins
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Unidad de Compra Oficiales Gamero 551 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00583 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Facturación Oficiales Gamero 551 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 49657
Dirección de Envío de la Factura Oficiales Gamero 551 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Tala M.
Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T. 7.515.289-2
Sucursal Cristian Tala M.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes15 (1182073 )SACACORCHETE CTM PINZA UNIDAD 1208141(1182073) SACACORCHETE CTM PINZA UNIDAD; Código: 14.00.SCRCH.0.14.000 ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $17 $ 870,00 $ 0,00 $ 255,00 $ 13.050 $ 13.305
44112005
2239-4-LP14
Agendas17 (1178960 )AGENDA CTM DIA POR PAGINA EN POLIURETANO UNIDAD 1204960(1178960) AGENDA CTM DIA POR PAGINA EN POLIURETANO UNIDAD; Código: 0226A3030002202; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $302 $ 15.098,00 $ 0,00 $ 5.134,00 $ 256.666 $ 261.800
Total Neto $ 275.105
Descuento $ 13.755
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.657
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 311.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.