Orden de Compra. Nº4884-262-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria, Cecrea"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4884-262-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria, Cecrea
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes L.G. B. O´Higgins
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Unidad de Compra Oficiales Gamero 551 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 663 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Facturación Oficiales Gamero 551 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 28222
Dirección de Envío de la Factura Oficiales Gamero 551 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios5 (1367560 )ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES 1394079(1367560) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES; Código: U392988; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.995 $ 74.995
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones80 (1108391 )CUCHILLO CARTONERO - GRANDE GUIA LARGA FRENO PRESION UNIDAD 1128391(1108391) CUCHILLO CARTONERO - GRANDE GUIA LARGA FRENO PRESION UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.160 $ 64.160
27111501
2239-4-LP14
Hojas de cuchillo20 (1525152 )REPUESTO CUCHILLO CARTONERO FULTONS HOJA GRANDE 10 UNIDADES 1527152(1525152) REPUESTO CUCHILLO CARTONERO FULTONS HOJA GRANDE 10 UNIDADES; Código: S507610; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
Total Neto $ 150.035
Descuento $ 1.500
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.222
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 176.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.