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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4884-262-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria, Cecrea |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 5 | | (1367560 )ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES 1394079 | (1367560) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES; Código: U392988; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.995
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$ 74.995
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27111503 2239-4-LP14
| Cuchillos de diversas aplicaciones | 80 | | (1108391 )CUCHILLO CARTONERO - GRANDE GUIA LARGA FRENO PRESION UNIDAD 1128391 | (1108391) CUCHILLO CARTONERO - GRANDE GUIA LARGA FRENO PRESION UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 802,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.160
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$ 64.160
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27111501 2239-4-LP14
| Hojas de cuchillo | 20 | | (1525152 )REPUESTO CUCHILLO CARTONERO FULTONS HOJA GRANDE 10 UNIDADES 1527152 | (1525152) REPUESTO CUCHILLO CARTONERO FULTONS HOJA GRANDE 10 UNIDADES; Código: S507610; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 544,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.880
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$ 10.880
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Total Neto
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$ 150.035
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Descuento
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$ 1.500
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.222
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 176.757
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.