Orden de Compra. Nº4884-96-CM20 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS. Red Cultura"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4884-96-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS. Red Cultura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes L.G. B. O´Higgins
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Unidad de Compra Oficiales Gamero 551 Rancagua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Libertador Gral. Bernardo O´higgins
R.U.T. 61.978.230-5
Dirección de Facturación Oficiales Gamero 551 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 144158
Dirección de Envío de la Factura Oficiales Gamero 551 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda
Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA
R.U.T. 79.989.850-0
Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes1 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 783.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.000 $ 783.000
Total Neto $ 783.000
Descuento $ 24.273
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.158
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 902.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.