Orden de Compra. Nº4886-100-CM19 "2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Biobio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4886-100-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes del Bío-Bío
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Biobio
R.U.T. 53.312.479-8
Dirección de Unidad de Compra Cochrane 1064
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 407 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región del Biobio
R.U.T. 53.312.479-8
Dirección de Facturación Ongolmo 196
Comuna Concepción
Impuesto 57456
Dirección de Envío de la Factura Ongolmo 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor club de la union
Razón Social HERNAN GUMARO HERNANDEZ MERA
R.U.T. 10.037.221-5
Sucursal club de la union
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes60 (1329523 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1355623(1329523) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400
Total Neto $ 302.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.456
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 359.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.