|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4887-143-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4887-41-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
servicio de movilzación para grupo de artistas estelares de programa Chile más Cultura, para los día 04 y 05 de noviembre de 2007. Según términos de referencia. |
|
Proveniente de Licitación
|
4887-41-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Regional de la Araucanía |
|
Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
|
|
R.U.T. |
60.901.002-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 696 of. 301, piso 3, edificio Plaza Centenario |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
|
|
R.U.T. |
60.901.002-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 215 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
16150 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Rosa Sepulveda
|
|
R.U.T. |
6.262.201-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de van full equipo | 1 | Unidad | Servicios de van full equipo | indicar el valor neto por el total de los servicios requeridos, movilización de artistas para los dias 04 y 05 nov. 2007 |
$ 85.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.000
|
$ 85.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 85.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.150
|
|
$ 101.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.